Ausbau und kontinuierliche Verbesserung des Internen Kontrollsystems sowie Ableitung notwendiger Kontrollmechanismen für bestehende und neue Prozesse
Eigenständige Bewertung von Kontrollaktivitäten unter Risikogesichtspunkten und strukturierte Aufbereitung der Ergebnisse in der IKS-Dokumentation
Analyse von Geschäftsabläufen und Systemlandschaften zur Aufdeckung potenzieller Schwachstellen sowie Initiierung geeigneter Verbesserungsmaßnahmen
Zentrale Schnittstelle für interne Fachbereiche, Wirtschaftsprüfer und Führungskräfte bei Fragestellungen rund um Governance-, Risiko- und Kontrollthemen
Verantwortung für die Betreuung und funktionale Weiterentwicklung einer IKS-Softwarelösung sowie Begleitung der Anpassung von Kontrollen bei Prozess- oder Systemänderungen
Ihr Profil:
Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftswissenschaften, Risikomanagement oder einer vergleichbaren Fachrichtung
Mehrjährige praktische Erfahrung im Umfeld Internal Controls, Internal Audit, Risikomanagement oder in der Wirtschaftsprüfung
Fundiertes Verständnis relevanter regulatorischer Anforderungen, Rechnungslegungsstandards und Corporate-Governance-Rahmenwerke, beispielsweise im Kontext von SOX
Routiniertes Arbeiten mit MS-Office-Anwendungen sowie ausgeprägtes Interesse an IT-gestützten Prozessen; Kenntnisse in SAP S/4HANA sind vorteilhaft
Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift